Organizacja Prospect plus osiągnęła 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 783 zł.
Strata netto wyniosła 13 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 zł w 2022 roku.
• 1400 zł w 2021 roku.
• 1290 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 262 zł w 2022 roku.
• -6237 zł w 2021 roku.
• -3454 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prospect plus wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Prospect plus wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 119 zł w
2022 roku.
• -6048 zł w
2021 roku.
• -3389 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 119 zł w
2022 roku.
• -6048 zł w
2021 roku.
• -3389 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prospect plus wynosi 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1302 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 zł w 2022 roku.
• 933 zł w 2021 roku.
• 860 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prospect plus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Prospect plus wyniosły 13 640
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prospect plus wyniosła 3374 zł.
a
ktywa obrotowe to 3374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3374 zł w 2022 roku.
• 3015 zł w 2021 roku.
• 3421 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -393%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -2,520%.
Marża netto wyniosła -2,547%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -398 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -403.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prospect plus wyniosły 23 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 706%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 818 zł w 2022 roku
• 10 196 zł w 2021 roku
• 4365 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 706% w 2022 roku
• 338% w 2021 roku
• 128% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prospect plus wykazała przychody na poziomie 521 zł.
Organizacja zarobiła -13 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Prospect plus wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0000005%.