SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Poznańska h15 osiągnęła 4 211 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 922 657 zł. Pozostałe przychody to 289 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 314 128 zł.
Strata netto wyniosła 1 391 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 601 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 211 749 zł w 2024 roku.
• 3 694 246 zł w 2023 roku.
• 3 078 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -198 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 391 471 zł w 2024 roku.
• 1 514 167 zł w 2023 roku.
• 1 224 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poznańska h15 wynosi -1,68 mln zł.
EBITDA Poznańska h15 wynosi 3,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poznańska h15 wynosi 2 807 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 529 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 807 833 zł w 2024 roku.
• 8 519 497 zł w 2023 roku.
• 6 948 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poznańska h15 wynosi 3,12%. To oznacza, że firma ma szansę 3,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,437% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,12% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 3,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Poznańska h15 wyniosły 5 599 127
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poznańska h15 wyniosła 52 698 111 zł.
a
ktywa trwałe to 42 170 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 527 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 698 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 750 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 448 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 528 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 698 111 zł w 2024 roku.
• 53 994 609 zł w 2023 roku.
• 52 286 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poznańska h15 wyniosły 60 448 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 698 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 635 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 448 895 zł w 2024 roku
• 60 353 921 zł w 2023 roku
• 60 159 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poznańska h15 wykazała przychody na poziomie 4 211 749 zł.
Organizacja zarobiła -1 387 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 391 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4093 zł w 2024 roku
• 54 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Poznańska h15 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ab Investment Holdings Llc
posiada 98 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2024 jest
Ab Investment Holdings Llc
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 19.04.2024
był Barnowski Andrzej
kontrolując 98% udziałów.