SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. 2.KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST DEPLOYED EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 3.KOMPLEMENTARIUSZA DEPLOYED EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 4.W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: MARTIN BZDON PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Deployed equity osiągnęła 87 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5696 zł. Pozostałe przychody to 81 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły -49 271 zł.
Zysk netto wyniósł 54 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 548 zł w 2023 roku.
• 13 093 zł w 2022 roku.
• -1 008 082 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 967 zł w 2023 roku.
• -48 506 zł w 2022 roku.
• -1 123 093 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deployed equity wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Deployed equity wynosi -16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 298 zł w
2023 roku.
• -7568 zł w
2022 roku.
• -1 103 979 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 580 zł w
2023 roku.
• -4307 zł w
2022 roku.
• -1 028 398 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deployed equity wynosi 278 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 769 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 234 zł w 2023 roku.
• 8729 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deployed equity wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
• 2,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Deployed equity wyniosły 23 994
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deployed equity wyniosła 13 741 zł.
a
ktywa trwałe to 2267 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 762 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 776 057 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 741 zł w 2023 roku.
• 18 038 zł w 2022 roku.
• 13 413 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 400%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -321%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 832625.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 324.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deployed equity wyniosły 1 776 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,926%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 776 057 zł w 2023 roku
• 1 835 321 zł w 2022 roku
• 1 782 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2557.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12926% w 2023 roku
• 10175% w 2022 roku
• 13287% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deployed equity wykazała przychody na poziomie 87 548 zł.
Organizacja zarobiła 54 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku