SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU JEST UPRAWNIONY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, KTÓRYM JEST KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONYCH JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: WIOLETTA MONIKA CIESIELSKA, MARIUSZ GRZEGORZ WIŚNIEWSKI I MICHAŁ ANDRZEJ GĄSIOR.
Organizacja Krucza inwestycje kreh1 osiągnęła 10 097 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 017 009 zł. Pozostałe przychody to 1 080 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 136 343 zł.
Zysk netto wyniósł 1 880 666 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -622 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 097 553 zł w 2021 roku.
• 8 619 602 zł w 2020 roku.
• 8 560 743 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 056 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 880 666 zł w 2021 roku.
• -2 793 782 zł w 2020 roku.
• 1 874 057 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krucza inwestycje kreh1 wynosi 3,32 mln zł.
EBITDA Krucza inwestycje kreh1 wynosi 5,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 315 318 zł w
2021 roku.
• 2 952 809 zł w
2020 roku.
• 2 436 489 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 728 889 zł w
2021 roku.
• 5 339 180 zł w
2020 roku.
• 4 532 659 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krucza inwestycje kreh1 wynosi 22 583 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 329 524 zł a 44 424 130 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 217 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 583 890 zł w 2021 roku.
• 12 665 426 zł w 2020 roku.
• 24 040 345 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krucza inwestycje kreh1 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2340
zł.
Koszty operacyjne Krucza inwestycje kreh1 wyniosły 5 701 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2340 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krucza inwestycje kreh1 wyniosła 79 164 386 zł.
a
ktywa trwałe to 72 552 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 612 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 164 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 106 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 058 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -812 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 164 386 zł w 2021 roku.
• 79 522 231 zł w 2020 roku.
• 80 733 228 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krucza inwestycje kreh1 wyniosły 68 058 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 164 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 058 353 zł w 2021 roku
• 70 296 865 zł w 2020 roku
• 66 283 955 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
• 82% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krucza inwestycje kreh1 wykazała przychody na poziomie 10 097 553 zł.
Organizacja zarobiła 2 979 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 098 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 880 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 274 623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 098 491 zł w 2021 roku
• 1 546 823 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Krucza inwestycje kreh1 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki