Organizacja The big short osiągnęła 7 058 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 058 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 118 933 zł.
Strata netto wyniosła 60 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 058 193 zł w 2023 roku.
• 4 317 982 zł w 2022 roku.
• 5 251 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 740 zł w 2023 roku.
• -749 381 zł w 2022 roku.
• 195 698 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT The big short wynosi 96 tys. zł.
EBITDA The big short wynosi 789 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
254 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 280 zł w
2023 roku.
• -539 294 zł w
2022 roku.
• 244 650 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
333 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 788 614 zł w
2023 roku.
• -206 792 zł w
2022 roku.
• 630 538 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The big short wynosi 4 943 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 645 483 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -499 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 943 402 zł w 2023 roku.
• 3 387 150 zł w 2022 roku.
• 5 354 262 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji The big short wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 745
zł.
Koszty operacyjne The big short wyniosły 6 961 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 745 zł w 2023 roku
• 655 155 zł w 2022 roku
• 770 461 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów The big short wyniosła 12 035 718 zł.
a
ktywa trwałe to 7 453 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 582 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 035 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 718 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 035 718 zł w 2023 roku.
• 9 081 786 zł w 2022 roku.
• 10 011 667 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The big short wyniosły 11 718 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 035 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 003 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 718 464 zł w 2023 roku
• 8 403 792 zł w 2022 roku
• 8 584 292 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The big short wykazała przychody na poziomie 7 058 193 zł.
Organizacja zarobiła -8056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -654% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku