Założona w 2008 roku przez Anetę i Piotra Bilskich
Oferuje kompleksową opiekę weterynaryjną
Specjalizacja w chorobach psów i kotów
Inwestuje w nowoczesny sprzęt diagnostyczny
Indywidualne podejście do każdego pacjenta
Przychodnia Weterynaryjna BENKOWSKI & HAJDO została założona we wrześniu 2008 roku przez lekarzy weterynarii Anetę i Piotra Bilskich. Z początku funkcjonowała jako Gabinet Weterynaryjny, jednak z upływem czasu i w miarę rozwijania oferty przekształciła się w pełnoprawną Przychodnię Weterynaryjną w 2012 roku. Przychodnia jest szczególnie znana dzięki profesjonalnej opiece nad zwierzętami, co potwierdza uzyskanie przez lekarza wet. Anetę Pierzak-Bilską tytułu specjalisty chorób psów i kotów w 2013 roku. Zespół Przychodni kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz na rozwijanie swojej wiedzy na temat weterynarii, a także na inwestowanie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Celem Przychodni jest zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej, co przyciąga do nich wielu właścicieli zwierząt, którzy szukają rzetelnej i empatycznej obsługi dla swoich pupili. W Przychodni Weterynaryjnej BENKOWSKI & HAJDO troska o zdrowie zwierząt to priorytet, dlatego cały zespół angażuje się w każdy przypadek z pełnym poświęceniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Benkowski & hajdo - przychodnia weterynaryjna osiągnęła 2 760 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 760 328 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 401 209 zł.
Zysk netto wyniósł 359 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 760 333 zł w 2023 roku.
• 2 501 415 zł w 2022 roku.
• 2 210 649 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 119 zł w 2023 roku.
• 622 930 zł w 2022 roku.
• 687 810 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Benkowski & hajdo - przychodnia weterynaryjna wynosi 5 480 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 203 428 zł a 11 751 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 480 126 zł w 2023 roku.
• 6 093 420 zł w 2022 roku.
• 5 691 898 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Benkowski & hajdo - przychodnia weterynaryjna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 322 zł w 2023 roku
• 218 069 zł w 2022 roku
• 131 815 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Benkowski & hajdo - przychodnia weterynaryjna wyniosła 3 338 082 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 508 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 829 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 338 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 937 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 338 082 zł w 2023 roku.
• 2 957 379 zł w 2022 roku.
• 2 225 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.