Organizacja Evaluation poland osiągnęła 1 759 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 744 874 zł. Pozostałe przychody to 14 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 605 105 zł.
Zysk netto wyniósł 139 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 759 032 zł w 2023 roku.
• 1 612 626 zł w 2022 roku.
• 1 596 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 769 zł w 2023 roku.
• 161 237 zł w 2022 roku.
• 209 979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evaluation poland wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Evaluation poland wynosi 157 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 385 zł w
2023 roku.
• 175 947 zł w
2022 roku.
• 228 971 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 385 zł w
2023 roku.
• 175 947 zł w
2022 roku.
• 228 971 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evaluation poland wynosi 1 847 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 069 zł a 4 397 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 847 832 zł w 2023 roku.
• 1 851 273 zł w 2022 roku.
• 2 071 916 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evaluation poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 097
zł.
Koszty operacyjne Evaluation poland wyniosły 1 587 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 097 zł w 2023 roku
• 206 753 zł w 2022 roku
• 195 731 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evaluation poland wyniosła 262 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 806 zł w 2023 roku.
• 270 994 zł w 2022 roku.
• 324 968 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evaluation poland wyniosły 108 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 048 zł w 2023 roku
• 96 004 zł w 2022 roku
• 101 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evaluation poland wykazała przychody na poziomie 1 759 032 zł.
Organizacja zarobiła 154 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 407 zł w 2023 roku
• 16 366 zł w 2022 roku
• 20 698 zł w 2021 roku
Organizacja Evaluation poland wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eva Nicholas Girvan
posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.
Gallagher Rory Oaden
posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.
Udała Łukasz
posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.