Organizacja Curex.co osiągnęła 2 077 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 077 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 845 464 zł.
Zysk netto wyniósł 231 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 077 393 zł w 2023 roku.
• 1 731 495 zł w 2022 roku.
• 1 106 786 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 928 zł w 2023 roku.
• 395 410 zł w 2022 roku.
• 76 886 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Curex.co wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Curex.co wynosi 457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 759 zł w
2023 roku.
• 435 402 zł w
2022 roku.
• 89 810 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 457 194 zł w
2023 roku.
• 485 565 zł w
2022 roku.
• 89 810 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Curex.co wynosi 3 361 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 048 379 zł a 5 591 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 361 021 zł w 2023 roku.
• 3 612 650 zł w 2022 roku.
• 1 149 690 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Curex.co wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,23% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 512
zł.
Koszty operacyjne Curex.co wyniosły 1 820 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 512 zł w 2023 roku
• 179 437 zł w 2022 roku
• 96 620 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Curex.co wyniosła 5 278 230 zł.
a
ktywa trwałe to 208 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 069 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 278 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 397 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 880 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 278 230 zł w 2023 roku.
• 3 527 452 zł w 2022 roku.
• 1 719 108 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Curex.co wyniosły 3 880 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 278 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 880 392 zł w 2023 roku
• 2 358 545 zł w 2022 roku
• 1 580 056 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Curex.co wykazała przychody na poziomie 2 077 393 zł.
Organizacja zarobiła 256 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 831 zł w 2023 roku
• 39 992 zł w 2022 roku
• 12 925 zł w 2020 roku
Organizacja Curex.co wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Ewa
posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2017 jest
Kozak Ewa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2013 do 05.10.2017
była Kozak Ewa
kontrolująca 70% udziałów.
W okresie od 02.04.2013 do 05.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Kozak Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.