Organizacja Lbf marketing osiągnęła 1 692 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 692 890 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 986 015 zł.
Zysk netto wyniósł 706 875 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 692 948 zł w 2021 roku.
• 707 368 zł w 2020 roku.
• 705 929 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -245 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 875 zł w 2021 roku.
• 6287 zł w 2020 roku.
• -653 070 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lbf marketing wynosi 981 tys. zł.
EBITDA Lbf marketing wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
180 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 981 420 zł w
2021 roku.
• 236 555 zł w
2020 roku.
• -586 988 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
107 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 428 172 zł w
2021 roku.
• 500 819 zł w
2020 roku.
• -373 457 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lbf marketing wynosi 8 300 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 539 422 zł a 23 168 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -826 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 300 249 zł w 2021 roku.
• 4 533 748 zł w 2020 roku.
• 4 806 535 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lbf marketing wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,43% w 2020 roku.
• 1,11% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lbf marketing wyniosły 711 470
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lbf marketing wyniosła 13 514 343 zł.
a
ktywa trwałe to 13 160 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 514 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 792 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 722 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 245 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 514 343 zł w 2021 roku.
• 13 990 233 zł w 2020 roku.
• 10 550 919 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lbf marketing wyniosły 7 722 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 514 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 844 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 722 187 zł w 2021 roku
• 8 607 534 zł w 2020 roku
• 4 769 697 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
• 45% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lbf marketing wykazała przychody na poziomie 1 692 948 zł.
Organizacja zarobiła 795 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 348 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Lbf marketing wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki