SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organizacja Kipp polska osiągnęła 3 755 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 755 334 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 499 312 zł.
Zysk netto wyniósł 256 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 755 334 zł w 2023 roku.
• 4 537 786 zł w 2022 roku.
• 4 266 188 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 022 zł w 2023 roku.
• 1 622 103 zł w 2022 roku.
• 1 488 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kipp polska wynosi 451 tys. zł.
EBITDA Kipp polska wynosi 585 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 917 zł w
2023 roku.
• 1 808 582 zł w
2022 roku.
• 1 767 863 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 585 396 zł w
2023 roku.
• 1 885 654 zł w
2022 roku.
• 1 869 044 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kipp polska wynosi 4 204 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
677 133 zł a 9 388 336 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 204 777 zł w 2023 roku.
• 11 585 742 zł w 2022 roku.
• 10 768 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kipp polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 822 081
zł.
Koszty operacyjne Kipp polska wyniosły 3 304 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 822 081 zł w 2023 roku
• 1 718 040 zł w 2022 roku
• 1 477 468 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kipp polska wyniosła 1 548 931 zł.
a
ktywa trwałe to 575 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 973 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 902 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 087 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 548 931 zł w 2023 roku.
• 3 475 349 zł w 2022 roku.
• 3 349 779 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kipp polska wyniosły 646 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 087 zł w 2023 roku
• 712 496 zł w 2022 roku
• 720 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kipp polska wykazała przychody na poziomie 3 755 334 zł.
Organizacja zarobiła 296 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 842 zł w 2023 roku
• 174 648 zł w 2022 roku
• 158 365 zł w 2021 roku
Organizacja Kipp polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nk Beteiligungen Gmbh
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2015 jest
Nk Beteiligungen Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2010 do 19.01.2015
był Nk Beteiligungen Gmbh
kontrolując 100% udziałów.