SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I JĄ REPREZENTUJE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ PREZES I WICEPREZES. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Sanrol osiągnęła 8 771 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 771 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 176 800 zł.
Zysk netto wyniósł 594 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 771 368 zł w 2023 roku.
• 8 890 186 zł w 2022 roku.
• 7 985 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 594 568 zł w 2023 roku.
• 624 948 zł w 2022 roku.
• 285 396 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanrol wynosi 765 tys. zł.
EBITDA Sanrol wynosi 822 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 764 887 zł w
2023 roku.
• 804 584 zł w
2022 roku.
• 345 294 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 821 943 zł w
2023 roku.
• 858 059 zł w
2022 roku.
• 404 114 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanrol wynosi 14 965 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 945 681 zł a 35 947 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 705 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 965 947 zł w 2023 roku.
• 10 606 278 zł w 2022 roku.
• 8 176 190 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanrol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 929
zł.
Koszty operacyjne Sanrol wyniosły 8 006 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 929 zł w 2023 roku
• 813 925 zł w 2022 roku
• 731 981 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanrol wyniosła 11 253 057 zł.
a
ktywa trwałe to 1 374 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 878 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 253 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 986 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 266 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 253 057 zł w 2023 roku.
• 10 578 264 zł w 2022 roku.
• 9 628 584 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanrol wyniosły 2 266 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 253 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -525 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 266 263 zł w 2023 roku
• 7 672 004 zł w 2022 roku
• 7 347 272 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanrol wykazała przychody na poziomie 8 771 368 zł.
Organizacja zarobiła 739 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 594 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 550 zł w 2023 roku
• 148 876 zł w 2022 roku
• 29 963 zł w 2021 roku
Organizacja Sanrol wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stec Jerzy
posiada 13810 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Klecha Jerzy
posiada 13809 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klecha Jerzy (50% udziałów)
• Stec Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2020 do 27.05.2020:
• Stec Jerzy (50% udziałów)
• Klecha Rozalia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2009 do 28.01.2020:
• Stec Jerzy (50% udziałów)
• Klecha Roman (50% udziałów)