Organizacja Biuro handlowo-usługowe "best poland" osiągnęła 6500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 877 zł.
Strata netto wyniosła 19 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6500 zł w 2022 roku.
• 89 190 zł w 2021 roku.
• 26 075 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 377 zł w 2022 roku.
• -7503 zł w 2021 roku.
• -24 960 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro handlowo-usługowe "best poland" wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Biuro handlowo-usługowe "best poland" wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 377 zł w
2022 roku.
• -7503 zł w
2021 roku.
• -24 960 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 377 zł w
2022 roku.
• -7503 zł w
2021 roku.
• -24 960 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro handlowo-usługowe "best poland" wynosi 10 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 900 zł w 2022 roku.
• 80 560 zł w 2021 roku.
• 44 110 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro handlowo-usługowe "best poland" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1415
zł.
Koszty operacyjne Biuro handlowo-usługowe "best poland" wyniosły 25 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1415 zł w 2022 roku
• 38 770 zł w 2021 roku
• 24 058 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
•
47% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro handlowo-usługowe "best poland" wyniosła 8756 zł.
a
ktywa obrotowe to 8756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8756 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8756 zł w 2022 roku.
• 28 485 zł w 2021 roku.
• 37 189 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -221%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -221%.
Marża operacyjna wyniosła -298%.
Marża netto wyniosła -298%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8756 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 352 zł w 2021 roku
• 1553 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro handlowo-usługowe "best poland" wykazała przychody na poziomie 6500 zł.
Organizacja zarobiła -19 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Biuro handlowo-usługowe "best poland" wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 4% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.