SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY W RAMACH UMOCOWANIA
Organizacja Polymedium osiągnęła 6 128 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 016 818 zł. Pozostałe przychody to 112 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 329 309 zł.
Zysk netto wyniósł 687 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 128 961 zł w 2023 roku.
• 5 833 779 zł w 2022 roku.
• 5 401 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 509 zł w 2023 roku.
• 702 813 zł w 2022 roku.
• 339 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polymedium wynosi 662 tys. zł.
EBITDA Polymedium wynosi 668 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 661 732 zł w
2023 roku.
• 823 583 zł w
2022 roku.
• 368 902 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 668 201 zł w
2023 roku.
• 830 034 zł w
2022 roku.
• 373 393 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polymedium wynosi 8 783 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 947 379 zł a 15 322 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 783 388 zł w 2023 roku.
• 8 575 164 zł w 2022 roku.
• 6 500 758 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polymedium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 034 226
zł.
Koszty operacyjne Polymedium wyniosły 5 355 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 034 226 zł w 2023 roku
• 724 910 zł w 2022 roku
• 787 837 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polymedium wyniosła 3 747 937 zł.
a
ktywa trwałe to 697 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 050 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 747 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 596 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 151 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 747 937 zł w 2023 roku.
• 3 513 322 zł w 2022 roku.
• 3 727 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polymedium wyniosły 1 151 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 747 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 151 432 zł w 2023 roku
• 1 013 689 zł w 2022 roku
• 1 671 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polymedium wykazała przychody na poziomie 6 128 961 zł.
Organizacja zarobiła 755 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 957 zł w 2023 roku
• 69 268 zł w 2022 roku
• 31 701 zł w 2021 roku
Organizacja Polymedium wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szopa Jacek
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.