Przychody operacyjne wyniosły 118 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 365 zł.
Strata netto wyniosła 525 706 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 447 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 659 zł w 2023 roku.
• 393 674 zł w 2022 roku.
• 436 878 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -525 706 zł w 2023 roku.
• -219 175 zł w 2022 roku.
• -278 356 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruq wynosi -518 tys. zł.
EBITDA Kruq wynosi -107 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
254 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -518 417 zł w
2023 roku.
• -187 747 zł w
2022 roku.
• -260 602 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -107 167 zł w
2023 roku.
• 235 753 zł w
2022 roku.
• 175 148 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruq wynosi 3 479 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 136 087 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 700 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 479 622 zł w 2023 roku.
• 4 057 245 zł w 2022 roku.
• 4 250 430 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruq wynosi 83,1%. To oznacza, że firma ma szansę 83,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 13,80% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 83,1% w 2023 roku.
• 33,0% w 2022 roku.
• 11,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kruq wyniosły 637 076
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruq wyniosła 26 007 313 zł.
a
ktywa trwałe to 10 127 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 880 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 007 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 534 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 473 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 124 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 007 313 zł w 2023 roku.
• 26 626 711 zł w 2022 roku.
• 27 070 300 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -437%.
Marża netto wyniosła -443%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruq wyniosły 21 473 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 007 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 120 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 473 292 zł w 2023 roku
• 21 566 983 zł w 2022 roku
• 21 791 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruq wykazała przychody na poziomie 118 659 zł.
Organizacja zarobiła -525 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -525 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kruq wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Capital Invest Cesko S.r.o.
posiada 3554 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2023 jest
Capital Invest Cesko S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2019 do 20.03.2023
była Capital Invest Polska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2017 do 25.04.2019 najwięcej udziałów posiadała Capital Invest Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.