Organizacja Inter invest osiągnęła 254 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 061 zł.
Zysk netto wyniósł 162 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 552 zł w 2023 roku.
• 7759 zł w 2022 roku.
• 710 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 491 zł w 2023 roku.
• -160 712 zł w 2022 roku.
• 201 836 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter invest wynosi 182 tys. zł.
EBITDA Inter invest wynosi 182 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 530 zł w
2023 roku.
• -178 584 zł w
2022 roku.
• -29 182 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 530 zł w
2023 roku.
• -178 584 zł w
2022 roku.
• -27 946 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter invest wynosi 1 923 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
381 828 zł a 5 886 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 923 405 zł w 2023 roku.
• 987 046 zł w 2022 roku.
• 2 383 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter invest wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inter invest wyniosły 73 022
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter invest wyniosła 6 329 048 zł.
a
ktywa trwałe to 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 328 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 329 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 471 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 857 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 329 048 zł w 2023 roku.
• 6 362 057 zł w 2022 roku.
• 8 227 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter invest wyniosły 4 857 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 329 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 857 392 zł w 2023 roku
• 5 052 892 zł w 2022 roku
• 6 757 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter invest wykazała przychody na poziomie 254 552 zł.
Organizacja zarobiła 181 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 039 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 102 545 zł w 2021 roku
Organizacja Inter invest wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Flevum Investments B.v.
posiada 90 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2019 jest
Flevum Investments B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2007 do 04.03.2019
była Chodkiewicz Barbara
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 14.12.2006 do 18.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Bannink Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.