SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Blue office osiągnęła 19 242 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 234 517 zł. Pozostałe przychody to 7531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 198 681 zł.
Strata netto wyniosła 7 964 164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 242 048 zł w 2020 roku.
• 21 161 782 zł w 2019 roku.
• 41 319 312 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 680 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 964 164 zł w 2020 roku.
• -3 614 197 zł w 2019 roku.
• 20 487 418 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue office wynosi 9,97 mln zł.
EBITDA Blue office wynosi 9,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 021 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 968 533 zł w
2020 roku.
• 6 805 068 zł w
2019 roku.
• 28 524 525 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 019 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 968 533 zł w
2020 roku.
• 6 805 068 zł w
2019 roku.
• 28 529 058 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue office wynosi 12 828 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 105 119 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 828 032 zł w 2020 roku.
• 14 107 854 zł w 2019 roku.
• 109 495 881 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue office wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,11% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 807
zł.
Koszty operacyjne Blue office wyniosły 9 265 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 807 zł w 2020 roku
• 509 974 zł w 2019 roku
• 678 116 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2020 roku
•
4% w 2019 roku
•
6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue office wyniosła 251 759 368 zł.
a
ktywa trwałe to 245 172 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 586 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 759 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 524 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 284 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 092 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 759 368 zł w 2020 roku.
• 244 535 031 zł w 2019 roku.
• 250 084 875 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue office wyniosły 280 284 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 759 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 123 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 284 168 zł w 2020 roku
• 265 095 667 zł w 2019 roku
• 267 031 314 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2020 roku
• 108% w 2019 roku
• 107% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue office wykazała przychody na poziomie 19 242 048 zł.
Organizacja zarobiła -6 945 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 019 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 964 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 019 092 zł w 2020 roku
• 1 188 179 zł w 2019 roku
• 1 518 285 zł w 2018 roku