Organizacja Focus development osiągnęła 352 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 870 zł.
Zysk netto wyniósł 171 786 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -235 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 656 zł w 2023 roku.
• 318 466 zł w 2022 roku.
• 214 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 786 zł w 2023 roku.
• 162 614 zł w 2022 roku.
• 77 369 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Focus development wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Focus development wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 429 zł w
2023 roku.
• 207 382 zł w
2022 roku.
• 103 163 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 662 zł w
2023 roku.
• 231 319 zł w
2022 roku.
• 123 977 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Focus development wynosi 1 269 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 865 zł a 2 405 001 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 269 112 zł w 2023 roku.
• 1 081 013 zł w 2022 roku.
• 548 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Focus development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Focus development wyniosły 122 227
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Focus development wyniosła 1 114 212 zł.
a
ktywa trwałe to 1 056 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 212 zł w 2023 roku.
• 1 189 088 zł w 2022 roku.
• 1 154 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Focus development wyniosły 651 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 725 zł w 2023 roku
• 898 096 zł w 2022 roku
• 1 025 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Focus development wykazała przychody na poziomie 352 656 zł.
Organizacja zarobiła 188 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 999 zł w 2023 roku
• 16 107 zł w 2022 roku
• 7674 zł w 2021 roku
Organizacja Focus development wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.