SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MAJĄCY PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE SPRAW NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W PRZYPADKU SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU - PRZEZ CO ROZUMIE SIĘ NABYWANIE PRAW LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, MAJĄCYCH PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
Organizacja Bonek nieruchomości osiągnęła 6 012 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 012 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 499 125 zł.
Zysk netto wyniósł 2 513 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 012 195 zł w 2023 roku.
• 11 949 691 zł w 2022 roku.
• 2833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 513 070 zł w 2023 roku.
• 5 052 733 zł w 2022 roku.
• -31 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonek nieruchomości wynosi 2,51 mln zł.
EBITDA Bonek nieruchomości wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 513 300 zł w
2023 roku.
• 5 415 064 zł w
2022 roku.
• -32 384 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 513 300 zł w
2023 roku.
• 5 419 641 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonek nieruchomości wynosi 17 710 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 650 075 zł a 35 182 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 710 484 zł w 2023 roku.
• 33 027 723 zł w 2022 roku.
• 2 316 092 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonek nieruchomości wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bonek nieruchomości wyniosły 3 498 895
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonek nieruchomości wyniosła 5 947 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 947 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 947 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 866 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 947 969 zł w 2023 roku.
• 8 315 836 zł w 2022 roku.
• 6 792 252 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonek nieruchomości wyniosły 1 081 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 947 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 202 zł w 2023 roku
• 1 848 728 zł w 2022 roku
• 3 706 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonek nieruchomości wykazała przychody na poziomie 6 012 195 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bonek nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki