SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU I VICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB B) PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB C) VICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organizacja Office pulse osiągnęła 9816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2880 zł.
Zysk netto wyniósł 6936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9816 zł w 2023 roku.
• 10 075 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6936 zł w 2023 roku.
• 5965 zł w 2022 roku.
• -2675 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Office pulse wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Office pulse wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7630 zł w
2023 roku.
• 7364 zł w
2022 roku.
• -2675 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7630 zł w
2023 roku.
• 7364 zł w
2022 roku.
• -2675 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Office pulse wynosi 94 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 724 zł a 321 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 608 zł w 2023 roku.
• 85 693 zł w 2022 roku.
• 49 891 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Office pulse wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Office pulse wyniosły 2186
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Office pulse wyniosła 82 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 725 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 725 zł w 2023 roku.
• 76 565 zł w 2022 roku.
• 68 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Office pulse wyniosły 2302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2302 zł w 2023 roku
• 3078 zł w 2022 roku
• 2101 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Office pulse wykazała przychody na poziomie 9816 zł.
Organizacja zarobiła 7630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 694 zł w 2023 roku
• 1399 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Office pulse wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Janusz
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Libera Zbigniew
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Janiak Paweł
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Libera Zbigniew (33% udziałów)
• Wójcik Janusz (33% udziałów)
• Janiak Paweł (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2021 do 25.05.2022
był Wójcik Janusz
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 05.12.2017 do 19.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.