SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ, WYMASGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RÓWNOCZEŚNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Promed-investment osiągnęła 516 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 615 zł. Pozostałe przychody to 4262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 335 zł.
Strata netto wyniosła 187 720 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 877 zł w 2023 roku.
• 2 016 608 zł w 2022 roku.
• 1 647 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 720 zł w 2023 roku.
• 37 765 zł w 2022 roku.
• -12 438 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promed-investment wynosi -158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -157 583 zł w
2023 roku.
• 70 128 zł w
2022 roku.
• -3762 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promed-investment wynosi 402 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 292 193 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 351 zł w 2023 roku.
• 1 694 097 zł w 2022 roku.
• 1 268 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promed-investment wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Promed-investment wyniosły 670 198
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promed-investment wyniosła 391 531 zł.
a
ktywa trwałe to 37 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 531 zł w 2023 roku.
• 602 083 zł w 2022 roku.
• 528 740 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -244%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promed-investment wyniosły 314 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 510 zł w 2023 roku
• 337 239 zł w 2022 roku
• 301 661 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promed-investment wykazała przychody na poziomie 516 877 zł.
Organizacja zarobiła -187 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3735 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku