Organizacja Eg investments osiągnęła 195 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 163 zł. Pozostałe przychody to 6892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 774 zł.
Zysk netto wyniósł 32 389 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 055 zł w 2023 roku.
• 287 603 zł w 2022 roku.
• 355 093 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 389 zł w 2023 roku.
• 36 456 zł w 2022 roku.
• 4527 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eg investments wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Eg investments wynosi 89 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 233 zł w
2023 roku.
• 15 521 zł w
2022 roku.
• 4975 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 233 zł w
2023 roku.
• 15 521 zł w
2022 roku.
• 5606 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eg investments wynosi 463 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 683 zł a 1 086 308 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 275 zł w 2023 roku.
• 753 758 zł w 2022 roku.
• 643 694 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eg investments wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 400
zł.
Koszty operacyjne Eg investments wyniosły 98 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 400 zł w 2023 roku
• 136 274 zł w 2022 roku
• 254 527 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eg investments wyniosła 272 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 713 zł w 2023 roku.
• 638 352 zł w 2022 roku.
• 607 327 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eg investments wyniosły 1135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1135 zł w 2023 roku
• 83 421 zł w 2022 roku
• 88 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eg investments wykazała przychody na poziomie 195 055 zł.
Organizacja zarobiła 41 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8936 zł w 2023 roku
• 5496 zł w 2022 roku
• 448 zł w 2021 roku
Organizacja Eg investments wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adler Rafael
posiada 104 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2018 jest
Adler Rafael
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2017 do 18.01.2018:
• Natorf Włodzimierz (51% udziałów)
• Chrzanowska Irena (51% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2013 do 26.06.2017:
• Natorf Włodzimierz (51% udziałów)
• Natorf Halina (51% udziałów)
• Chrzanowska Irena (51% udziałów)