SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowo-produkcyjnych.
Inwestycje w małe i średnie galerie handlowe oraz parki handlowe.
Lokalizacje obiektów w strategicznych miejscach Polski, blisko kluczowych dróg.
Usługi zastępstwa inwestycyjnego dla inwestorów.
Zarządzanie i obsługa wynajmu gotowych obiektów.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. to firma deweloperska, która od początku swojej działalności specjalizuje się w rynku nieruchomości logistycznych. Oferuje wynajem nowoczesnych powierzchni magazynowo-produkcyjnych, które odpowiadają wysokim światowym standardom. W ramach działalności BIK, powstały liczne obiekty magazynowe zlokalizowane w strategicznych miejscach w Polsce, takich jak Kraków, Sosnowiec czy Wrocław, które zapewniają dogodny dostęp do ważnych arterii komunikacyjnych. Dodatkowo, Biuro angażuje się w inwestycje w niewielkie galerie handlowe oraz parki handlowe, co świadczy o szerokim zakresie działalności i umiejętności dostosowywania się do potrzeb rynku. Istotną usługą oferowaną przez BIK jest zastępstwo inwestycyjne, co czyni firmę atrakcyjnym partnerem dla inwestorów. Misją Biura Inwestycji Kapitałowych jest zapewnienie klientom nie tylko wysokiej jakości przestrzeni, ale również kompleksowej obsługi związanej z wynajmem i zarządzaniem tymi obiektami. Liczne realizacje oraz rosnąca lista wynajętych powierzchni potwierdzają skuteczność strategii firmy oraz jej znaczącą obecność na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biuro inwestycji kapitałowych osiągnęła 9 744 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 250 000 zł. Pozostałe przychody to 5 494 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 934 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 316 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 952 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 744 000 zł w 2023 roku.
• 8 249 000 zł w 2022 roku.
• 8 166 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 296 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 316 000 zł w 2023 roku.
• 1 058 000 zł w 2022 roku.
• 1 281 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro inwestycji kapitałowych wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Biuro inwestycji kapitałowych wynosi 326 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 000 zł w
2023 roku.
• -263 000 zł w
2022 roku.
• -1 021 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 326 000 zł w
2023 roku.
• -153 000 zł w
2022 roku.
• -899 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro inwestycji kapitałowych wynosi 75 410 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 616 000 zł a 318 136 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 693 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 410 500 zł w 2023 roku.
• 67 644 833 zł w 2022 roku.
• 67 688 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro inwestycji kapitałowych wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 806 000
zł.
Koszty operacyjne Biuro inwestycji kapitałowych wyniosły 4 032 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 806 000 zł w 2023 roku
• 2 746 000 zł w 2022 roku
• 2 274 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro inwestycji kapitałowych wyniosła 120 186 000 zł.
a
ktywa trwałe to 116 467 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 719 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 186 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 534 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 652 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 583 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 186 000 zł w 2023 roku.
• 119 015 000 zł w 2022 roku.
• 102 090 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro inwestycji kapitałowych wyniosły 40 652 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 186 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 087 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 652 000 zł w 2023 roku
• 41 797 000 zł w 2022 roku
• 25 930 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro inwestycji kapitałowych wykazała przychody na poziomie 9 744 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 878 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 562 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 316 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 562 000 zł w 2023 roku
• 266 000 zł w 2022 roku
• 412 000 zł w 2021 roku
Organizacja Biuro inwestycji kapitałowych wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nrep Nsf Iv Holding 2 S.a.r.l.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2022 jest
Nrep Nsf Iv Holding 2 S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2015 do 07.02.2022:
• Nrep Nsf Iv Holding 2 S.a.r.l. (0% udziałów)
• Belanco Limited (0% udziałów)
W okresie od 12.11.2014 do 16.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Belanco Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH